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平成31年度当初予算の概要

更新日:2019年3月22日このページを印刷する

 予算編成の基本的な考え方

 平成31年度当初予算は、「歳入に見合った(身の丈に合った)計画的な財政運営を目指す」ことから、以下の点に留意し、予算編成を行いました。

 (1)歳入の一般財源に着目した各部署の自主性促進による予算編成

 (2)総合計画施策、同重点プロジェクトを積極的かつ強力的に推進する予算編成

 (3)5つの視点(計画性・公益性・妥当性・効率性・将来性)で事務・事業を見つめ直し真に必要な事業、今後必要な事業を導き出す予算編成

 (4)事務改善により職員の事務量軽減を図る予算編成

 予算の規模

 

 一 般 会 計 212億4,000万円 (前年度当初比  11.5%減)
 特 別 会 計(8会計) 106億2,133万円 (前年度当初比  8.7%減)
  国民健康保険事業(事業勘定)  37億7,560万円  
  後期高齢者医療  5億809万円  
  介護保険(介護サービス事業勘定)  2億3,171万円  
  介護保険(保険事業勘定)  34億4,777万円  
  下水道事業  22億2,296万円  
  国民健康保険事業(診療施設勘定)  2億7,358万円  
  下呂財産区  286万円  
  学校給食費  1億5,876万円  
 企 業 会 計(3会計)  37億5,729万円 (前年度当初比  65.6%増)
  水道事業  17億5,933万円  
  下呂温泉合掌村事業  2億5,779万円  
  金山病院事業  17億4,017万円  
 合   計  356億1,862万円 (前年度当初比    6.0%減)

 

 

 関連ファイルダウンロード

予算の編成方針 [PDFファイル/274.56キロバイト]
予算の概要 [PDFファイル/134.51キロバイト]
予算の資料 [PDFファイル/6.55メガバイト]

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