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令和2年度当初予算の概要

更新日:2020年4月1日このページを印刷する

 予算編成の基本的な考え方

 令和2年度当初予算は、「歳入に見合った(身の丈に合った)計画的な財政運営を目指す」ことから、以下の点に留意し、予算編成を行いました。

 (1)歳入の一般財源に着目した各部署の自主性促進による予算編成

 (2)総合計画施策、同重点プロジェクトを積極的かつ強力的に推進する予算編成

 (3)5つの視点(計画性・公益性・妥当性・効率性・将来性)で事務・事業を見つめ直し真に必要な事業、今後必要な事業を導き出す予算編成

 (4)事務改善により職員の事務量軽減を図る予算編成

 予算の規模

 

 一 般 会 計 224億1,000万円 (前年度当初比  5.5%増)
 特 別 会 計(7会計) 82億7,168万円 (前年度当初比  22.1%減)
  国民健康保険事業(事業勘定)  35億6,229万円  
  後期高齢者医療  5億4746万円  
  介護保険(介護サービス事業勘定)  2億2,577万円  
  介護保険(保険事業勘定)  35億852万円  
  国民健康保険事業(診療施設勘定)  2億7,254万円  
  下呂財産区  250万円  
  学校給食費  1億5,260万円  
 企 業 会 計(4会計)  72億4,342万円 (前年度当初比  92.8%増)
  水道事業  17億6,729万円  
  下水道事業  34億6,881万円  
  下呂温泉合掌村事業  2億8,714万円  
  金山病院事業  17億2,018万円  
 合   計  379億2,510万円 (前年度当初比    6.5%増)

 

 

 関連ファイルダウンロード

予算の編成方針 [PDFファイル/117.04キロバイト]
予算の概要 [PDFファイル/141.07キロバイト]
予算の資料 [PDFファイル/3.34メガバイト]
予算書(一般会計) [PDFファイル/1.25メガバイト]

 

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