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平成29年度当初予算の概要
予算編成の基本的な考え方
平成29年度の予算編成にあたっては、これまでどおり「身の丈に合った財政運営を目指す視点」、「原点へ立ち返る視点」、「地域力を生かした新しい自治体運営の形成を目指す視点」に注意するとともに、3つの重点プロジェクトをはじめとする喫緊の課題に取り組むため、分野横断的な視点と各部署の横断的連携の取組から事務・事業の「選択と集中」による効果的、効率的な見直しを行った。
また、限られた財源を有効活用し、持続可能な行政サービスを実現することを念頭に置き、効果検証による精査と取捨選択、手法の転換、効率的な実施に向けた計画づくり等を確実に進めるとともに後年度の負担についても十分検討した恒常的な事務・事業の見直しを行った。
予算の規模
一般会計 | 231億8,000万円 | (前年度当初比 6.2%) |
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特別会計(9会計) | 128億2,953万円 | (前年度当初比 0.3%) |
国民健康保険事業(事業勘定) | 45億3,091万円 | |
後期高齢者医療 | 4億8,607万円 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 1億9,473万円 | |
介護保険(保険事業勘定) | 37億1,428万円 | |
簡易水道事業 | 10億2,400万円 | |
下水道事業 | 24億4,360万円 | |
国民健康保険事業(診療施設勘定) | 2億7,973万円 | |
下呂財産区 | 254万円 | |
学校給食費 | 1億5,367万円 | |
企業会計(3会計) | 22億6,872万円 | (前年度当初比 5.9%) |
水道事業 | 3億2,558万円 | |
下呂温泉合掌村事業 | 2億7,433万円 | |
金山病院事業 | 16億6,881万円 | |
合計 | 382億7,825万円 | (前年度当初比 4.1%) |