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平成31年度当初予算の概要
予算編成の基本的な考え方
平成31年度当初予算は、「歳入に見合った(身の丈に合った)計画的な財政運営を目指す」ことから、以下の点に注意し、予算編成を行いました。
- 歳入の一般財源に着目した各部署の自主性促進による予算編成
- 総合計画施策、同重点プロジェクトを積極的かつ強力的に推進する予算編成
- 5つの視点(計画性・公益性・妥当性・効率性・将来性)で事務・事業を見つめ直し真に必要な事業、今後必要な事業を導き出す予算編成
- 事務改善により職員の事務量軽減を図る予算編成
予算の規模
一般会計 | 212億4,000万円 | (前年度当初比 11.5%減) |
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特別会計(8会計) | 106億2,133万円 | (前年度当初比 8.7%減) |
国民健康保険事業(事業勘定) | 37億7,560万円 | |
後期高齢者医療 | 5億809万円 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 2億3,171万円 | |
介護保険(保険事業勘定) | 34億4,777万円 | |
下水道事業 | 22億2,296万円 | |
国民健康保険事業(診療施設勘定) | 2億7,358万円 | |
下呂財産区 | 286万円 | |
学校給食費 | 1億5,876万円 | |
企業会計(3会計) | 37億5,729万円 | (前年度当初比 65.6%増) |
水道事業 | 17億5,933万円 | |
下呂温泉合掌村事業 | 2億5,779万円 | |
金山病院事業 | 17億4,017万円 | |
合計 | 356億1,862万円 | (前年度当初比 6.0%減) |