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平成31年度当初予算の概要

記事ID:0000221 更新日:2019年7月29日更新 印刷ページ表示
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予算編成の基本的な考え方

 平成31年度当初予算は、「歳入に見合った(身の丈に合った)計画的な財政運営を目指す」ことから、以下の点に注意し、予算編成を行いました。

  1. 歳入の一般財源に着目した各部署の自主性促進による予算編成
  2. 総合計画施策、同重点プロジェクトを積極的かつ強力的に推進する予算編成
  3. 5つの視点(計画性・公益性・妥当性・効率性・将来性)で事務・事業を見つめ直し真に必要な事業、今後必要な事業を導き出す予算編成
  4. 事務改善により職員の事務量軽減を図る予算編成

予算の規模

一般会計 212億4,000万円 (前年度当初比 11.5%減)
特別会計(8会計) 106億2,133万円 (前年度当初比 8.7%減)
国民健康保険事業(事業勘定) 37億7,560万円  
後期高齢者医療 5億809万円  
介護保険(介護サービス事業勘定) 2億3,171万円  
介護保険(保険事業勘定) 34億4,777万円  
下水道事業 22億2,296万円  
国民健康保険事業(診療施設勘定) 2億7,358万円  
下呂財産区 286万円  
学校給食費 1億5,876万円  
企業会計(3会計) 37億5,729万円 (前年度当初比 65.6%増)
水道事業 17億5,933万円  
下呂温泉合掌村事業 2億5,779万円  
金山病院事業 17億4,017万円  
合計 356億1,862万円 (前年度当初比 6.0%減)

関連ファイルダウンロード

予算の編成方針[PDFファイル/275KB]

予算の概要[PDFファイル/135KB]

予算の資料[PDFファイル/6.6MB]

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